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發布機構: 高平鎮 內容分類:
公開時限: 永久 公開范圍: 社會公開
生成日期: 2020-09-15 公開日期: 2020-09-15
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內容描述: 高平鎮人民政府2019年度部門整體支出績效自評報告、自評基礎數據表

高平鎮人民政府2019年度部門整體支出績效自評報告、自評基礎數據表

  為確實做好2019年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據縣財政局《關于開展2019年部門整體支出和縣級財政資金支出績效評價工作的通知》結合實際,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

    一、部門概況
   (一)部門基本情況
    高平鎮人民政府編制人數144人,實際人數146人,離退休57人,遺屬補助人數19人,小車編制數1臺,實際1臺,房屋面積5630平方米。
   (二)2019年的重點工作
    1、宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和法律法規;制定地方經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施;堅持依法行政,推進民主政治,加強基層政權建設;做好農業、農村、農民和社區工作。2、落實基層管黨治黨工作責任制,加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設;做好黨員管理、發展工作,改善黨員隊伍結構,提高黨員素質;加強黨對意識形態和統一戰線工作的領導;指導工會、共青團、婦聯等群團工作。3、規范經濟管理,組織指導經濟發展和經濟結構調整;加強綜合生產能力建設;健全社會化服務體系,完善產業支持保護體系,推進產業現代化;著力提升經濟發展的質量和水平,發展壯大村級集體經濟,增加村(居)民收入,不斷提高人民生活水平。4、加強社會管理和基礎設施建設,創造良好環境。推進政務、村(居)務公開;抓好衛生健康、人口計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強自然資源管理、生態環境保護和修復等工作;加強人民武裝、民族宗教等工作;強化安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情等,保護人民群眾的生命財產安全。5、發展公益事業,強化公共服務。搞好公共設施建設,開展社會保障服務,著力解決群眾生產生活中的問題;發展科教文衛事業,促進精神文明建設;制訂公共服務事項目錄清單,加強公共服務體系建設。6、加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛、化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體性突發事件,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。指導村民自治,推動農村社會建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。7、按照管理權限,負責機關和事業單位工作人員的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理好派駐單位人員。8、依法依規承擔下放的經濟社會管理權限和行政執法事項。9、行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規賦予的職權。10、完成縣委、縣政府交辦的其它事項。
  (三)部門整體支出情況
    2019年度決算支出為2741.71萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2736.71萬元,政府性基金預算財政撥款收入5萬元。
    二、部門整體支出管理及使用情況
  (一)基本支出:2019年度決算數為2491.71萬元,其中:人員經費1974.51萬元,日常公用經費517.2萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費及辦公設備購置等日常公用經費。
   (二)項目支出:2019年年度決算數為250萬元,是指單位為完成選定行政工作或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
  (三)“三公”經費預算情況說明
    2019年我單位“三公”經費 11萬元
    1、因公出國(境)費0元
    2、公務接待費5萬元
    3、公務用車購置及運行維護費6萬元(公務用車運行維護費6萬元,公務用車購置費 0 元)。
    三、部門整體支出績效情況
    2019年,我鎮積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,整體支出管理水平得到提升。主要表現在:1、加強農業經濟組織建設。2、打造全縣糧食生產標兵鄉鎮。3、建立長效機制,切實把科學發展活動落到實處,收到實效。4、為全鎮勞動就業人口素質和不斷提高產生長期影響,社會保障體系不斷完善;5、收支兩條線管理,沒有出現亂收濫罰,坐收坐支的現象。6、抓好教育、醫療、衛生事業和綜合治理工作,打造“平安”鄉鎮,為群眾生產生活創造良好的環境。7、認真落實惠農惠民政策。8、逐步提高群眾滿意度;提高群眾優生優育意識。
    四、存在的問題
    1、預決算分析細化程度不足。提高決算分析水平,發揮決算對加強預算管理的促進作用。
    2、財務管理有待創新。加強財務管理,嚴格財務審核。
    3、資產管理有待加強。強化監督部門的職責意識,對財務管理機制進行調整與規范,確保各單位能夠嚴格按照財務管理機制開展業務。
    4、財政赤字有待改善。收支不平衡,財政赤字明顯。
    五、改進措施和有關建議
    1、細化預決算編制工作,認真做好預決算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
    2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。
    3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批、采購、使用管理、處置和報廢、管理崗位職責等制度,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。
    4、增加預算,控制支出,化解債務。一是增加干部職工績效考核獎,二是增加信訪維穩工作經費,三是增加鎮的環境衛生整治專項經費,三是項目資金的審計服務費。

高平鎮人民政府2019年部門整體支出績效自評基礎數據表
                

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